
月末需要結(jié)轉(zhuǎn)的管理費(fèi)用及收入是看t型賬戶合計(jì)數(shù)嗎?還是我們直接把憑證登了以后看余額呢?
答: 可以查看管理費(fèi)用及收入的余額表,結(jié)轉(zhuǎn)之后,管理費(fèi)用及收入是沒(méi)有余額的
老師,管理費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)后,登記總賬的時(shí)候貸方需要填結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)嗎?還是直接填借方就可以了?
答: 你好,管理費(fèi)用月底要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),期末余額為0
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我看完了憑證,我看余額表中的現(xiàn)金和銀行存款對(duì)上,管理費(fèi)用對(duì)上,但是期末余額貸方合計(jì)有15652.23這個(gè)是不是不用管了,接下來(lái)我做審核憑證就可以了,記賬就可以了?
答: 同學(xué),你好,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)損益哈

