
一般納稅人,購進(jìn)的成本費(fèi)用的發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒認(rèn)證,月底認(rèn)證了,沒認(rèn)證時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅),貸:銀行存款,月末認(rèn)證了:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸記:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅),對(duì)么?
答: 是的,是這樣賬務(wù)處理的
上月有張發(fā)票沒有認(rèn)證抵扣先入賬了借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款這個(gè)月認(rèn)證了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這樣對(duì)嗎?
答: 你好,這樣做可以,是正確的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,增值稅發(fā)票回來的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額月底時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額等到認(rèn)證的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:請(qǐng)問貸方是寫待認(rèn)證還是未交增值稅?
答: 你好,計(jì)入應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵扣增值稅

