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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2018-11-21 16:23

借銀行5800 
    貸:主營業(yè)務收入5631.07 
          應交稅費-應交增值稅168.93

香香 追問

2018-11-21 16:24

11月份開出200月的發(fā)票是,賬不用提現(xiàn)嗎

佟老師 解答

2018-11-21 16:36

不用提現(xiàn)的,你不是季報嗎。沒關系的

香香 追問

2018-11-21 16:40

老師,那如果是一般納稅人這種情況該怎么處理呢

佟老師 解答

2018-11-21 22:58

一般人處理跟這個區(qū)別不大, 
借:銀行 
貸:主營業(yè)務收入 
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

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相關問題討論
借銀行5800 貸:主營業(yè)務收入5631.07 應交稅費-應交增值稅168.93
2018-11-21 16:23:22
是的,你需要做結轉銷售成本。因為小規(guī)模商務服務業(yè)的服務費都會發(fā)票,所以你可以將開具的服務費結轉到銷售成本,以減少服務費的繳稅費用。
2023-03-20 18:43:31
你好,對的是的需要的,你的成本可以是人工費。
2022-04-02 09:56:38
小規(guī)模納稅人,購買金稅盤 借:管理費用——辦公費480 貸:庫存現(xiàn)金 抵扣進項稅當月,做抵扣的分錄 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)480 借:管理費用——辦公費 -480
2019-10-17 10:37:38
借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款 抵稅時,借:應交稅費—應交增值稅 貸:管理費用—辦公費
2018-10-11 09:50:24
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