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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-20 16:59

您好!你是發(fā)生了什么壞賬,要計(jì)入管理費(fèi)用?

2333333 追問(wèn)

2018-11-20 17:00

長(zhǎng)期以來(lái)公司未做計(jì)提壞賬損失,賬面上留有應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款,年末時(shí)我應(yīng)如何處理這些其他應(yīng)收款??梢宰觯航韫芾碣M(fèi)用——壞賬損失,貸:其他應(yīng)收款嗎?還有就是涉及到明年稅制改革,公司實(shí)行外包等涉稅和財(cái)務(wù)處理?

宋生老師 解答

2018-11-20 17:02

您好!壞賬損失不能直接做了。要先計(jì)提,然后實(shí)際發(fā)生的時(shí)候再處理。
計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的賬務(wù)處理

借:資產(chǎn)減值損失

貸:壞賬準(zhǔn)備

2、發(fā)生壞賬時(shí)的賬務(wù)處理

借:壞賬準(zhǔn)備

貸:應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款等

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B公司不用開(kāi)票,把發(fā)票復(fù)印一下,然后給C公司做一個(gè)電費(fèi)分割單再給他發(fā)票復(fù)印件就可以了
2019-09-25 08:44:16
您好!你是發(fā)生了什么壞賬,要計(jì)入管理費(fèi)用?
2018-11-20 16:59:43
個(gè)人墊付辦公室物業(yè)管理費(fèi),能耗費(fèi)可以借計(jì)管理費(fèi)用一辦公費(fèi),貸計(jì)其他應(yīng)付款
2019-10-17 10:18:11
你好,你給用戶開(kāi)發(fā)票的嗎
2019-11-25 11:02:59
你好同學(xué),如果是只有企業(yè)員工去吃飯,沒(méi)有企業(yè)以外的人員一起出去吃飯,就做 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款(應(yīng)付/其他應(yīng)付) 如果有企業(yè)以外的人員一起去吃飯,就做 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款(應(yīng)付/其他應(yīng)付)
2019-10-30 09:35:17
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