老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
???為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無需申報(bào)退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對吧 答

我公司掛牌去年虧損62萬,現(xiàn)在是讓股東打錢打到公司賬上,會(huì)計(jì)怎么做分錄?就是把虧損62萬,以股東名把款打到公司賬面上,以后還想把這款退給股東
答: 你好,股東撥款過來是公司借款,借銀行存款620000,貸其他應(yīng)付款一股東620000
股東承擔(dān)虧損會(huì)計(jì)分錄
答: 去年合作虧損50萬 一人承擔(dān)25萬 現(xiàn)已經(jīng)收到股東打款到公司25萬金額 會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何做
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司因一直虧損后注銷,公司只有一個(gè)股東入資,注銷銀行后,將銀行剩余款退還股東,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 借:實(shí)收資本 (實(shí)收出資) 貸:銀行存款 (實(shí)退金額) 利潤分配——未分配利潤 (累計(jì)虧損) 也許還有其他科目,但您未提及。


莊老師 解答
2018-11-19 11:03
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2018-11-19 12:57
莊老師 解答
2018-11-19 13:00
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2018-11-19 16:04
莊老師 解答
2018-11-19 16:15