老師您好,我們進口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:銀行存款或應付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認的未開票收入及對應銷項稅,再按本月發(fā)票重新確認已開票收入,申報增值稅時在未開票收入欄填負數沖減,已開票欄填正數,確保不重復繳稅。 答
老師好,我公司有兩個外管證合同,一個合同需要延期, 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等;注銷需原外管證、經營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會計,又要做出納,無語死 問
做會計都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

購金稅盤時及抵扣的賬務處理。
答: 購買借管理費用貸銀存,全額抵扣借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數
一般納稅人購買稅控盤及抵扣增值稅時的賬務處理
答: 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,購買的金稅盤和技術服務費賬務處理,以及后期抵扣的賬務處理麻煩告知一下
答: 借管理費用辦公費 貸銀行 借應交稅費應繳增值稅 貸營業(yè)外收入


潘 追問
2018-11-16 14:17
郭老師 解答
2018-11-16 14:22
潘 追問
2018-11-16 14:26
郭老師 解答
2018-11-16 14:29
潘 追問
2018-11-16 14:39
郭老師 解答
2018-11-16 14:40