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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-11-16 09:30

同學(xué) 你好
這種情況最好是各付各的 當(dāng)然合并支付也不違規(guī) 只是賬務(wù)處理不太清晰

熊熊 追問

2018-11-16 09:30

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2018-11-16 09:31

不用謝 滿意請給五星好評

熊熊 追問

2018-11-16 09:32

其實只要開了票就沒有多大關(guān)系了是吧,但是不開票這樣抵就算逃稅吧!

bamboo老師 解答

2018-11-16 09:33

開票了 付款方式也要注意的 基本是公對公 不開票肯定是逃稅了

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同學(xué) 你好 這種情況最好是各付各的 當(dāng)然合并支付也不違規(guī) 只是賬務(wù)處理不太清晰
2018-11-16 09:30:16
同學(xué)你好,客戶提供給你們原材料加工,同時開具13%的原材料發(fā)票給你們,這是你們的材料采購業(yè)務(wù),借:原材料 30萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 3.9萬 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)33.9;你們開給客戶的發(fā)票是原材料%2B加工費,這是你們的收入,借:應(yīng)收賬款 56.5萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 50萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 6.5萬 ,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 30萬 貸:原材料 30萬 ;客戶回款加工費部分,借:銀行存款 30萬 貸:應(yīng)收賬款 30萬
2021-06-10 17:02:00
你好,是的,是可以的。
2019-09-20 08:39:29
您好!正常來說是不會有很多應(yīng)付賬款的。因為最終這個差額也是要支付的。
2016-12-16 17:31:28
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
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