老師好!收到住宿費專票,進項稅能抵扣嗎 問
同學(xué),你好 是可以抵扣的 答
股東收到對方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,需要開發(fā)票給對方嗎 問
那個不需要開票的哈 答
我司是出口企業(yè),收到的外幣,銀行讓我司做貸款,就是 問
增值稅:外幣匯率變動產(chǎn)生的匯兌收益,無需繳納增值稅。因匯兌收益是貨幣性項目在不同時點匯率差異導(dǎo)致的損益,不屬于增值稅應(yīng)稅范圍(應(yīng)稅范圍為銷售貨物、服務(wù)等經(jīng)營活動)。 賬務(wù)處理:直接計入 “財務(wù)費用 —— 匯兌損益” 科目(收益時記貸方,損失時記借方),無需單獨計提增值稅。 答
出納報銷墊付員工宿舍水電費,水電費從員工工資里 問
那個不需要發(fā)票的,直接發(fā)工資時扣除就行 答
銀行轉(zhuǎn)賬上的備注和打款對方公司的名稱不一致,備 問
您好,只要稅務(wù)局不查賬,一般沒事 答

請問我們開票給客戶,但是客戶也賣原材料給我們,也開了票,但是現(xiàn)在客戶說要把這次材料款在付我們的貨款里扣除,謝謝可以嗎?雙方都是開了票的
答: 同學(xué) 你好 這種情況最好是各付各的 當(dāng)然合并支付也不違規(guī) 只是賬務(wù)處理不太清晰
老師您好,我們現(xiàn)在遇到這樣的問題:客戶提供給我們原材料加工,同時開具13%的原材料發(fā)票給我們;我們開給客戶的發(fā)票是原材料+加工費,但客戶回款只回給我們加工費部分。比如,3月我們開給客戶50萬的發(fā)票,其中30萬為原材料,加工費20萬,但客戶回款只付了加工費部分的20萬,這種要怎么做賬啊,感謝??!
答: 同學(xué)你好,客戶提供給你們原材料加工,同時開具13%的原材料發(fā)票給你們,這是你們的材料采購業(yè)務(wù),借:原材料 30萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 3.9萬 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)33.9;你們開給客戶的發(fā)票是原材料%2B加工費,這是你們的收入,借:應(yīng)收賬款 56.5萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 50萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 6.5萬 ,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 30萬 貸:原材料 30萬 ;客戶回款加工費部分,借:銀行存款 30萬 貸:應(yīng)收賬款 30萬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,想問個問題我們有一個客戶同時也賣原材料給我們,兩方為了少交稅,就協(xié)商他們材料不開我們開發(fā)票,我們賣給他們的貨也把材料費除掉,少開一部分發(fā)票給他們。可是現(xiàn)在我們的賬上多了好多應(yīng)付賬款,帳做不平了,怎么辦???
答: 您好!正常來說是不會有很多應(yīng)付賬款的。因為最終這個差額也是要支付的。


熊熊 追問
2018-11-16 09:30
bamboo老師 解答
2018-11-16 09:31
熊熊 追問
2018-11-16 09:32
bamboo老師 解答
2018-11-16 09:33