請(qǐng)問收到免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票賬務(wù)如何處理? 借:原材料 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1100 貸:應(yīng)付賬款 11100 分錄這樣是對(duì)的嗎?5.1前的按百分之11抵扣對(duì)嗎?票面免稅金額11100,如果按照上面這個(gè)分錄,原材料又跟實(shí)際發(fā)票上的不符請(qǐng)問怎么處理?

小南瓜
于2018-11-14 20:10 發(fā)布 ??897次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-11-14 20:15
您好,一般納稅人,是這樣做賬務(wù)處理的。5.1前的按百分之11抵扣對(duì),票面免稅金額11100,如果按照上面這個(gè)分錄,原材料又跟實(shí)際發(fā)票上的不符,讓庫房也按1萬元入原材料賬就行了。
相關(guān)問題討論
您好,一般納稅人,是這樣做賬務(wù)處理的。5.1前的按百分之11抵扣對(duì),票面免稅金額11100,如果按照上面這個(gè)分錄,原材料又跟實(shí)際發(fā)票上的不符,讓庫房也按1萬元入原材料賬就行了。
2018-11-14 20:15:40
你好,計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)核算的
2019-02-15 16:58:28
你好,可以抵扣12%的,購買價(jià)格*抵扣率
2018-11-29 11:47:01
您好
借:庫存商品 (負(fù)數(shù))
貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
2019-09-28 18:27:49
對(duì)的是的,正確的,然后再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品91000。
2024-09-04 15:53:49
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息











粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


