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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-18 17:07

您好,沒認證可以做待認證進項稅

不安的草叢 追問

2022-04-18 17:09

您說的我懂,我先在農(nóng)產(chǎn)品專票和確定要抵扣掉的發(fā)票,可以不寫應交稅費--應交增值稅--待認證進項稅額 ,直接寫應交稅費--應交增值稅--進項稅額 ?

小林老師 解答

2022-04-18 17:11

您好,是的,您的理解非常正確,確保納稅申報表與賬一致即可

不安的草叢 追問

2022-04-18 17:51

您好,本月沒有銷項,只有抵扣的進項稅額800  和  進項稅額轉出100   ,請問還要寫借:應交稅費-一未交增值稅 700       貸:應交稅費-  應交增值稅一 轉出未交增值稅 700 這個分錄 嗎?

小林老師 解答

2022-04-18 17:52

您好,是只需要這個分錄的

不安的草叢 追問

2022-04-18 19:36

本月沒有銷項,只有抵扣的進項稅額800  和  進項稅額轉出100  ,所以不用交增值稅,確定要寫上面的轉出未交增值稅的分錄嗎?

小林老師 解答

2022-04-18 21:15

您好,也是需要寫的

不安的草叢 追問

2022-04-18 21:41

您好,不用繳納增值稅,為什么還要寫借:應交稅費-一未交增值稅 700       貸:應交稅費-  應交增值稅一 轉出未交增值稅 700這個分錄呢?

小林老師 解答

2022-04-18 22:28

您好,因為要確保期末應交稅費應交增值稅合計余額零

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相關問題討論
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
同學你好 是的,是當月認證的
2020-09-25 13:49:41
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅),借,應交稅費未交增值稅(轉入未交增值稅),貸,應交稅費應交增值稅(轉入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
您好 就是前期有進項稅額轉出 現(xiàn)在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
2019-01-18 15:47:38
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