
建筑小規(guī)模,異地施工100萬合同,部分分包出去了40萬,在施工地預(yù)繳稅款時是按扣除了40萬后預(yù)繳稅款,那我們給業(yè)主開票是不是應(yīng)該是100萬,那我們在機構(gòu)所在地申報的時候,申報表主表中,銷售額是按60萬(100-40)填寫還是按實際開票100萬填寫呢?
答: 按100萬元填寫。。。40萬元對方給你開發(fā)票你可以抵稅
老師,公司是小規(guī)模納稅人,舉個例子,公司收到工程款100萬,發(fā)票己開,按已完工程進度確認主營業(yè)務(wù)收入為60萬,其余40萬為預(yù)收工程,增值稅按100萬申報繳納。企業(yè)所得稅申報表填寫時,第一欄的營業(yè)收入填60萬還是填100萬?
答: 營業(yè)收入必須是100萬元,這個是指不含稅的收入。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我請問下我們是勞務(wù)分包公司在轉(zhuǎn)包給個人個人開具勞務(wù)發(fā)票給我們、在異地預(yù)繳時扣除分包、我開票給發(fā)包方100萬、個人給我開具20萬在申報時分包出去的金額是填寫附表3嗎,意思就是我預(yù)繳少交了、機構(gòu)所在地是不是要多繳納、
答: 同學你好 對的 反正稅費最終都是按照應(yīng)交繳納的


平淡人生 追問
2018-11-14 13:44
平淡人生 追問
2018-11-14 13:47
老劉 解答
2018-11-14 14:30