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送心意

牛老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-11-13 12:58

你好,建議收到開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票后再給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票。2、紅字發(fā)票建議做賬務(wù)處理,即將原來(lái)的憑證紅沖,開(kāi)出正確的發(fā)票再重新入賬。

回憶 追問(wèn)

2018-11-13 13:02

哦,什么情況下,我方開(kāi)具的紅字發(fā)票需要給對(duì)方,紅字發(fā)票在什么情況下需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,要是直接銷項(xiàng)紅字處理可以嗎

牛老師 解答

2018-11-13 13:26

你公司開(kāi)具的發(fā)票,客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣,紅沖時(shí),需要客戶填寫(xiě)紅字發(fā)票申請(qǐng)表,你公司按申請(qǐng)表開(kāi)具紅字發(fā)票,并將紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給客戶。

牛老師 解答

2018-11-13 13:27

當(dāng)你公司收到供應(yīng)商發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證需要紅沖時(shí),需要你公司填寫(xiě)紅字發(fā)票申請(qǐng)表,這時(shí)你公司要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,納稅申報(bào)時(shí)也需要填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額。

回憶 追問(wèn)

2018-11-13 14:00

好的,那比如上月抵扣發(fā)票的處理是,借:原材料1000 進(jìn)項(xiàng)170 貸 應(yīng)付賬款1170,下月對(duì)方把發(fā)票紅沖了,我 貸 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出170 借方 是什么,對(duì)方需要把紅字發(fā)票給我,我才能處理吧。

牛老師 解答

2018-11-13 14:22

借:應(yīng)付賬款,貸:原材料或借負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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你好,建議收到開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票后再給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票。2、紅字發(fā)票建議做賬務(wù)處理,即將原來(lái)的憑證紅沖,開(kāi)出正確的發(fā)票再重新入賬。
2018-11-13 12:58:45
1,正確 2,你們先開(kāi)具紅字信息表再開(kāi)具紅字發(fā)票,其余正確
2021-04-26 09:26:39
對(duì)方已經(jīng)開(kāi)了紅字信息,不用寄回原票,你們要把紅字發(fā)票寄給對(duì)方?jīng)_賬
2023-05-12 10:04:41
1.不需要,要收回來(lái) 2.對(duì)方要認(rèn)證了,開(kāi)紅字信息表你才可以開(kāi)負(fù)數(shù),不收回 銷售方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,沖減收入借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2019-11-08 18:17:35
你好 ,不需要怎么處理,還是各自正常粘在記賬憑證后面
2021-11-05 11:55:55
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