老師,我想問(wèn)一下,A公司投資給B公司,那么B公司是不是 問(wèn)
你好,可以借款借出去。 答
你好,出租辦公樓三個(gè)辦公區(qū)域 30萬(wàn),由于三季度開(kāi)票 問(wèn)
可按實(shí)際租金30萬(wàn)進(jìn)行申報(bào) 答
本月 銷項(xiàng)稅額10萬(wàn),認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額8萬(wàn),實(shí)繳2萬(wàn)增值稅 問(wèn)
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是,其他科目不需要結(jié)轉(zhuǎn) 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 答
老師,你好!我們公司給學(xué)校銷售搖桿,另一個(gè)公司跟我 問(wèn)
是指提成應(yīng)開(kāi)具什么內(nèi)容? 答
答疑老師您好,我是一家普通企業(yè)(非二手車經(jīng)銷商),我 問(wèn)
如果你符合簡(jiǎn)易計(jì)稅按照3% 減按2% 這個(gè)0.5%只有二手機(jī)動(dòng)車市場(chǎng)才可以 答

我四月份報(bào)稅有增值稅和消費(fèi)稅,增值稅已申報(bào)繳納,消費(fèi)稅已申報(bào),申報(bào)附加稅時(shí)帶不出來(lái)消費(fèi)稅怎么回事?
答: 你好,出現(xiàn)這種特殊情況,要問(wèn)你的稅務(wù)專管員
怎樣進(jìn)行增值稅、消費(fèi)稅及附加稅費(fèi)申報(bào)?
答: 增值稅、消費(fèi)稅及附加稅的申報(bào)都是企業(yè)必備的財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)稅費(fèi),企業(yè)可以采用網(wǎng)上申報(bào)方式及現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)金支付方式進(jìn)行申報(bào)。首先,企業(yè)需要根據(jù)稅種選擇完整申報(bào)表格和附表,認(rèn)真完成申報(bào)表格項(xiàng)目填寫;其次,填寫完畢并簽字蓋章,辦理現(xiàn)場(chǎng)收款款項(xiàng)或網(wǎng)上支付,進(jìn)行稅款繳納;最后,憑發(fā)票號(hào)碼或網(wǎng)上申報(bào)單號(hào),打印財(cái)務(wù)憑證,完成稅款繳納及申報(bào)手續(xù)。拓展知識(shí):企業(yè)可以通過(guò)稅收優(yōu)惠政策,如稅種增減抵扣、抵扣社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)政策,節(jié)稅、減收稅費(fèi)。案例:深圳市某企業(yè)利用減收稅費(fèi)政策,通過(guò)申報(bào)增值稅,消費(fèi)稅及附加稅費(fèi),最終減少約7萬(wàn)元的稅費(fèi)負(fù)擔(dān),取得了財(cái)務(wù)收益。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
零售金銀首飾增值稅為0,消費(fèi)稅5000,附加稅申報(bào)表怎么申報(bào)
答: 您好! 附加稅以繳納的消費(fèi)稅為計(jì)稅基礎(chǔ) 申報(bào)繳納


Sunny 追問(wèn)
2018-11-13 11:43
羅老師 解答
2018-11-13 11:48