
給客戶十月份開的發(fā)票沒用,退回來了,讓十一月份又給他開了一張,之前的發(fā)票怎么辦?是不是開負數發(fā)票沖銷掉呢?
答: 你好,是的,跨月的紅沖。
老師,客戶把6月份的增值稅專用發(fā)票退回來了,8月份我們沖紅后又給他開了一張,請問沖紅的負數發(fā)票還用給客戶嗎?那再用重開的發(fā)票和負數發(fā)票一起做一張憑證是嗎?憑證怎么做?
答: 不用給,他還沒認證的話。分開做,負數沖以前的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年十二月份給客戶開了一張發(fā)票客戶一直未來取這個月開了張負數發(fā)票,怎么做分錄呀
答: 借:以前年度損益調整,應交稅費貸:應收賬款
,我十月份開了一張專票,納稅識別號開錯了,我沒發(fā)現,客戶十一月份發(fā)現退給我了,我也已經開具了紅字發(fā)票,重新又開了一張正確的發(fā)票,那對十月份增值稅有影響嗎?
十月份開了一張專票,納稅識別號開錯了,我沒發(fā)現,客戶十一月份發(fā)現退給我了,我也已經開具了紅字發(fā)票,重新又開了一張正確的發(fā)票,那對十月份增值稅有影響嗎?
我是銷售方,收到5月份給客戶開的發(fā)票退回來了,我沖紅了又重新開了一份,月底報稅,這張沖紅的發(fā)票和重新開的發(fā)票分別怎么記
就是我十月份開票開錯了一張,然后忘記作廢了,十一月份發(fā)現了,我就沖紅開了一個負數發(fā)票,就是這張票沒有寄給對方,對方也沒有認證,我們也沒有做賬上,那申報十月份的時候怎么辦?


小宋老師 解答
2018-11-10 20:37