
我公司旗下有個(gè)餐飲公司,現(xiàn)擴(kuò)展業(yè)務(wù),跟美團(tuán)簽訂了一個(gè)合作協(xié)議,具體合作模式為:客人在美團(tuán)上下訂單點(diǎn)餐,我方給美團(tuán)返傭,例如:客人點(diǎn)餐付費(fèi)100元,扣除美團(tuán)平臺(tái)返傭費(fèi)20元,實(shí)際我方到賬金額為80元,但我們要開(kāi)具全額發(fā)票100的票給客戶,另美團(tuán)反開(kāi)20元發(fā)票給我們,每月納稅申報(bào)增值稅時(shí),我能不能按差額80元計(jì)征繳
答: 不可以,應(yīng)按100元確認(rèn)收入與銷項(xiàng),美團(tuán)的20元若是專票,可進(jìn)項(xiàng)抵扣
?物業(yè)公司收取的自來(lái)水水費(fèi),如何繳納增值稅?是差額開(kāi)具增值稅發(fā)/票還是全額開(kāi)具增值稅發(fā)/票?增值稅納稅申報(bào)如何填寫?
答: 取得加載統(tǒng)一代碼營(yíng)業(yè)執(zhí)照后,已在稅務(wù)機(jī)關(guān)啟用統(tǒng)一代碼的個(gè)體工商戶如何辦理變更登記?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:小規(guī)模納稅人開(kāi)具專用發(fā)票增值稅額開(kāi)票申報(bào)系統(tǒng)比申報(bào)報(bào)少二分,申報(bào)增值稅以哪個(gè)金額申報(bào)?
答: 這個(gè)是四舍五入的原因產(chǎn)生的,你要是申報(bào)改不了就這么申報(bào)沒(méi)啥大問(wèn)題,原則是需要和開(kāi)票系統(tǒng)改為一致。
老師,增值稅發(fā)票本月開(kāi)了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表可以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?還是0申報(bào)?
增值稅申報(bào)時(shí)有代開(kāi)發(fā)票,代開(kāi)發(fā)票的增值稅已繳納,申報(bào)系統(tǒng)中預(yù)繳稅額與實(shí)際繳納的增值稅不符怎么處理?
2月增值稅申報(bào)未開(kāi)票收入已繳納稅款。3月已全額開(kāi)票,3月的增值稅申報(bào)表如何填寫?

