
銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票如果做賬?都是用紅字?還是應(yīng)收賬款不需要用紅字?
答: 這樣做分錄 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本 分錄的數(shù)據(jù)都是正數(shù)
老師我做賬給2家開的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,入賬掛的一家的應(yīng)收賬款,現(xiàn)在在下個月的賬本里,我更正成2家的應(yīng)付賬款,所以2家的負(fù)數(shù)發(fā)票我該放哪個月的賬本
答: 你好,負(fù)數(shù)發(fā)票就是放在負(fù)數(shù)發(fā)票開具當(dāng)月的記賬憑證里面就是了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我想問下,我開具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,該怎么做賬?前提是我之前開具的正數(shù)發(fā)票已經(jīng)做賬了,借:應(yīng)收賬款,貸:銀行,這月開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,但是對方又把我之前開具的正數(shù)發(fā)票的金額全部支付給我了,我現(xiàn)在開具的這張負(fù)數(shù)票該怎么做賬呢?
答: 你好,沒有確認(rèn)收入嗎?

