
做電腦賬的時候有一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,是不是借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)這樣做,對嗎
答: 是這樣做分錄的
發(fā)票紅沖分錄是不是這樣的?借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅紅沖的時候借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅(負(fù)數(shù))
答: 您好 如果您是銷售方的話 發(fā)票沖紅分錄是這么寫的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好!開票的稅號錯誤隔月退回來了。我需要開紅票。當(dāng)時做收入的時候借方:應(yīng)收賬款,貸方:主營業(yè)務(wù)和收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值說-銷項(xiàng)稅額?,F(xiàn)在開紅票,分錄是借方:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)),貸方:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)),應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)),對嗎?或者借方:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸方:應(yīng)收賬款,這樣也可以嗎?謝謝!
答: 這兩個,都是可以的,沒問題哈。


1428847081 追問
2018-11-03 12:37
鄒老師 解答
2018-11-03 13:01