企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開(kāi)始計(jì)算企業(yè)損益的 問(wèn)
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來(lái)的 問(wèn)
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個(gè)開(kāi)什么類(lèi)目的發(fā)票 問(wèn)
稅收分類(lèi)編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財(cái)務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤(rùn)表模板 問(wèn)
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會(huì)計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表模板 答
個(gè)體戶(hù)店鋪新裝修費(fèi)2萬(wàn),已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問(wèn)
無(wú)需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn),貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn)(無(wú)需攤銷(xiāo)可跳過(guò));2. 分紅抵扣時(shí)直接做 借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東 2 萬(wàn),貸:銀行存款 2 萬(wàn)(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤(rùn)轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

公司10月份之前都是會(huì)計(jì)事務(wù)所在做賬,公司11月份把賬拿回來(lái)自己做,發(fā)現(xiàn)除了銀行存款科目的數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題其他都是數(shù)據(jù)對(duì)不上的(跟公司手工賬應(yīng)收應(yīng)付庫(kù)存),請(qǐng)問(wèn)我可以重新建帳套以公司內(nèi)部數(shù)據(jù)為準(zhǔn)入賬,不按事務(wù)所的數(shù)據(jù)(棄之不用)嗎?公司是2013年開(kāi)的
答: 內(nèi)賬是可以的,如果事務(wù)所按照他們做的來(lái)交稅的話(huà)你就要接上他們的賬做!
新建賬,公司以前都沒(méi)有會(huì)計(jì),初始數(shù)據(jù)整理好了,就是試算不平衡,請(qǐng)問(wèn)我該調(diào)整哪里?公司是2015年開(kāi)始成立的,可是一直都沒(méi)有人做賬,只叫代理公司做賬?,F(xiàn)在我是這家公司第一個(gè)會(huì)計(jì),可是以前的數(shù)據(jù)都沒(méi)有啊,只有現(xiàn)在的應(yīng)收應(yīng)付款明細(xì)和存貨,固定資產(chǎn)是我自己重新整理的,現(xiàn)金和銀行存款取1月份的最后一日結(jié)算款,這樣填上之后只有現(xiàn)金、銀行存款、存貨、固定資產(chǎn)有數(shù)據(jù),不平啊,怎么辦
答: 差額部分計(jì)入未分配利潤(rùn)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,我這個(gè)月過(guò)來(lái)公司做內(nèi)賬,但前期沒(méi)有財(cái)務(wù)都是老板自己弄,老板只給了我?guī)齑嫔唐窋?shù)據(jù),應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,而且數(shù)據(jù)還不完整,他自己之前也是亂的,所以現(xiàn)在用軟件開(kāi)始來(lái)建賬,錄入期初數(shù)據(jù)后試算不平衡,請(qǐng)問(wèn)我該如何來(lái)調(diào)整?
答: 你好,不平衡用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)平衡就行了





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