
上個(gè)月增值稅是無票收入申報(bào)的。這個(gè)月把上個(gè)月的無票收入的票都開出來了。這個(gè)月要怎么申報(bào)呀?
答: 這個(gè)月申報(bào)時(shí)沖銷無票的收入,再按開票的收入進(jìn)行申報(bào)處理。
我上個(gè)月做了無票收入申報(bào),這個(gè)月又開具了發(fā)票,在申報(bào)表中在怎么填報(bào)把上個(gè)月的無票收入沖掉
答: 您好!你是小規(guī)模還是一般納稅人。 無票收入不能隨便沖啊
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個(gè)月已經(jīng)報(bào)了無票收入的稅,這個(gè)月補(bǔ)開發(fā)票,導(dǎo)致本月開票收入大于本月確認(rèn)收入,那我這個(gè)月增值稅要怎么申報(bào)?
答: 附表1,無票收入那欄,填寫補(bǔ)開發(fā)票的負(fù)數(shù)金額。比如補(bǔ)開了1000,就填-1000


kemin 追問
2018-11-08 20:16
江老師 解答
2018-11-08 20:16
kemin 追問
2018-11-08 20:19
江老師 解答
2018-11-08 20:23