老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊。可以按比例減脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
?。繛槭裁从械恼f可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無需申報(bào)退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

不需要按月結(jié)計(jì)本期發(fā)生額的賬戶有哪些?為什么應(yīng)收賬款明細(xì)賬不需要按月結(jié)計(jì)發(fā)生額?
答: 你好!其實(shí)所有的賬戶發(fā)生額都需要按月合計(jì)的,不過這些都是系統(tǒng)自己做的, 你是不是問的是損益類科目月末結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)科目,而應(yīng)收賬款為啥不用結(jié)轉(zhuǎn)吧?因?yàn)橹挥袚p益類科目才結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負(fù)債類科目不需要。
老師 新接手個(gè)企業(yè) 應(yīng)收賬款總賬借貸方發(fā)生額和 明細(xì)賬的 借方差30玩 貸方差19萬,請(qǐng)問這種情況怎么處理好 我把差額都?xì)w到應(yīng)收賬-其他里面 可以嗎 這樣數(shù)和總帳對(duì)上了
答: 軟件做帳的話不會(huì)出現(xiàn)這種情況,因?yàn)檐浖锏目傎~就是依據(jù)明細(xì)帳自動(dòng)生成了。把差額歸集到別處,帳是平了,但是本身的帳還是亂的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款明細(xì)賬借方余額要減去貸方發(fā)生額嗎
答: 應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”


詹娜 追問
2018-11-08 20:17
詹娜 追問
2018-11-08 20:17
詹娜 追問
2018-11-08 20:18
趙英老師 解答
2018-11-08 20:31
趙英老師 解答
2018-11-09 00:10