一般納稅人工業(yè)賬,如我4月用承兌購買原材料,41萬,40萬承兌,1萬銀行轉(zhuǎn)賬,然后5月開了20萬票,6月開的21萬票,我9月認證了20萬,10月認證了21萬,付款收到發(fā)票如何做分錄,9月10月如何做進項抵扣分錄
石頭
于2018-11-08 14:26 發(fā)布 ??795次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2018-11-08 14:29
支付時
借:預(yù)付賬款 41
貸:應(yīng)收票據(jù)40
銀行存款1
收到發(fā)票認證時分別做
借:原材料
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額
貸:預(yù)付賬款
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支付時
借:預(yù)付賬款 41
貸:應(yīng)收票據(jù)40
銀行存款1
收到發(fā)票認證時分別做
借:原材料
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額
貸:預(yù)付賬款
2018-11-08 14:29:58

您好,分錄,借;應(yīng)收票據(jù),10萬元,貸;主營業(yè)務(wù)收入,9萬元減去稅金,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,9萬元*增值稅率/(1+增值稅率),預(yù)收賬款,1萬元。
買貨時,借;庫存商品,11萬元減去稅金,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),11萬元*增值稅率/(1+增值稅率),貸:應(yīng)收票據(jù),10萬元,銀行存款,1萬元。
2017-11-06 14:09:13

你好!是9萬(含9萬)以下的,不是10萬
2015-07-02 08:35:25

原來按無 票收入確認的,稅款已交過,后面再開發(fā)票先把原來的無票收入紅沖,再開正常的發(fā)票,報稅按正負相加的金額申報,填過填寫是負數(shù) 的金額自己申報不能通過,要去稅局找專管員填寫轉(zhuǎn)辦單 到窗口報稅。
2020-02-27 12:56:11

不用計提了;營業(yè)稅及相關(guān)附加稅都不用計提了
2015-08-24 10:59:57
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石頭 追問
2018-11-08 14:44
bamboo老師 解答
2018-11-08 14:55