例如10月3日公司賣了一批貨物,貨款9萬,收到對方公司承兌匯票一張10萬。如何做分錄。10月5日,買貨一批11萬,銀行存款付一萬,承兌匯票10萬。如何做分錄。
沐喏、
于2017-11-06 14:05 發(fā)布 ??1983次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-11-06 14:09
您好,分錄,借;應收票據(jù),10萬元,貸;主營業(yè)務收入,9萬元減去稅金,應交稅費-應交增值稅-銷項,9萬元*增值稅率/(1+增值稅率),預收賬款,1萬元。
買貨時,借;庫存商品,11萬元減去稅金,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),11萬元*增值稅率/(1+增值稅率),貸:應收票據(jù),10萬元,銀行存款,1萬元。
相關問題討論

您好,分錄,借;應收票據(jù),10萬元,貸;主營業(yè)務收入,9萬元減去稅金,應交稅費-應交增值稅-銷項,9萬元*增值稅率/(1+增值稅率),預收賬款,1萬元。
買貨時,借;庫存商品,11萬元減去稅金,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),11萬元*增值稅率/(1+增值稅率),貸:應收票據(jù),10萬元,銀行存款,1萬元。
2017-11-06 14:09:13

您好
借:應收票據(jù)
貸:應收賬款
借:銀行存款
貸:應收票據(jù)
2020-03-19 13:43:59

支付時
借:預付賬款 41
貸:應收票據(jù)40
銀行存款1
收到發(fā)票認證時分別做
借:原材料
應交稅費—應交增值稅—進項稅額
貸:預付賬款
2018-11-08 14:29:58

您好,收據(jù)不可以!承兌五萬分開怎么處理。找現(xiàn)金給他們?
2019-02-15 14:17:39

您好!
A行:
借:吸收存款-活期存款(申請人戶)-本金100000
貸:匯出匯款
B行:
借:貼現(xiàn)資產-面值100000
貸:吸收存款-活期存款(貼現(xiàn)申請人戶)90000
貼現(xiàn)資產-利息調整10000
借:吸收存款-活期存款(承兌人戶)100000
貼現(xiàn)資產-利息調整10000
貸:貼現(xiàn)資產-面值100000
利息收入10000
2021-06-15 19:13:32
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息