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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-11-07 16:35

你可以暫估一下,借庫存商品-暫估 貸銀行存款等 
然后借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸庫存商品 
收到發(fā)票,先紅字沖減,然后按正確的金額做

ding???? 追問

2018-11-07 16:38

第二個分錄是結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

宋生老師 解答

2018-11-07 16:42

你好!是的。是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

ding???? 追問

2018-11-07 16:51

老師,那我們這批貨多付給了對方一百多元,11月份對方公司退回了這次款,那么怎么調(diào)賬?也就是說用銀行付了暫估是60000,到時對方給我們開的票是57000,11月取得票后怎么調(diào)賬?

ding???? 追問

2018-11-07 16:55

庫存商品-暫估,這個暫估是寫貨物名稱是嘛?比如:庫存商品-不銹鋼

宋生老師 解答

2018-11-07 17:07

你好!你紅字沖減暫估的分錄,然后做正確的就好了。

ding???? 追問

2018-11-07 17:12

好的

ding???? 追問

2018-11-07 17:12

庫存商品-暫估,這個暫估是寫貨物名稱是嘛?比如:庫存商品-不銹鋼???

宋生老師 解答

2018-11-07 17:17

您好!可以不用那么麻煩,當(dāng)然你要寫也是可以的

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你可以暫估一下,借庫存商品-暫估 貸銀行存款等 然后借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸庫存商品 收到發(fā)票,先紅字沖減,然后按正確的金額做
2018-11-07 16:35:00
1借庫存商品暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 借應(yīng)收賬款12 貸主營業(yè)務(wù)收入 10.62 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 1.38
2020-01-14 11:06:22
你好,正常計入包裝物成本和管理費(fèi)用,沒有票不能稅前扣除匯算清繳調(diào)增,收到發(fā)票正常稅前扣除
2020-06-17 16:01:33
您好!你會要開發(fā)票嗎?
2017-11-07 13:47:15
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2019-05-29 15:40:18
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