
有一批貨到了,發(fā)票沒到,銷售出去了,銷售發(fā)票也開了,那做賬是不是要做暫估,然后會計分錄怎么寫
答: 借:庫存商品 貸:銀行存款 暫估入庫
若上月進貨因沒發(fā)票也沒有做入庫賬務,但上月把這批貨已銷售出去了,開銷售發(fā)票了,那這月要補記暫估入庫嗎,還是怎樣處理,麻煩幫做出詳細的會計分錄處理
答: 暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:庫存商品--暫估,貸:應付賬款,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品--暫估
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
銷售一批貨物,成本發(fā)票未到,做了暫估,發(fā)票到了后怎么沖掉。
答: 您好,紅字做一筆前面暫估一樣的分錄,后面按發(fā)票金額入借:原材料 貸:銀存 借:主營業(yè)務成本 貸:原材料
老師,有一個進項發(fā)票在去年8月份已經(jīng)收到了,會計做了入庫,然后10月份的時候銷售出去,會計以為沒有收到發(fā)票,就又做了一次暫估入庫,再出庫銷售,這種現(xiàn)在該怎么弄
老師我六月有銷售商品,但沒收到采購的發(fā)票,我就做了暫估入賬,這個月發(fā)票到了,是不是直接沖銷然后再做收到發(fā)票的分錄就好了?
老師,我們上個月暫估了入庫的商品,然后又銷售出去了,現(xiàn)在收到一部分的發(fā)票,發(fā)票還沒到齊,我要怎么做賬呢
11月收到一批產(chǎn)品,未收到發(fā)票,有入庫單,暫估入賬,11月底給銷售一部分了,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?也是暫估嗎?分錄怎么寫


12345689 追問
2018-07-14 10:37
12345689 追問
2018-07-14 10:37
佟老師 解答
2018-07-14 10:38
12345689 追問
2018-07-14 10:38
12345689 追問
2018-07-14 10:38
佟老師 解答
2018-07-14 10:41
12345689 追問
2018-07-14 10:41
佟老師 解答
2018-07-14 10:43