
購(gòu)買材料時(shí)發(fā)票沒有到己經(jīng)暫估入帳、發(fā)票到了應(yīng)該怎樣多帳務(wù)處理
答: 你紅字沖減暫估的分錄,然后做正確的金額的
我一月份的時(shí)候暫估入帳了一筆原材料,借:原材料 貸:應(yīng)付帳款-暫估入帳。2月份發(fā)票到了,我又做了借:原材料,貸:應(yīng)付帳款。沒有把暫估的沖銷,如果調(diào)整的話要怎么調(diào),當(dāng)時(shí)暫估跟發(fā)票到了入帳的時(shí)候,材料都是入多少出多少的?
答: 將一月份的暫估沖掉就行了。因?yàn)槟阋寻窗l(fā)票的金額入賬
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
實(shí)務(wù)工作中購(gòu)買原材料沒有收到發(fā)票,貨物入庫(kù),那是暫估入賬嗎?增值稅不需要暫估嗎?在外帳怎么處理,內(nèi)帳怎么處理呢?
答: 老師,實(shí)務(wù)工作中購(gòu)買原材料沒有收到發(fā)票,貨物入庫(kù),暫估入賬處理。增值稅不暫估。在外帳這樣處理,內(nèi)帳也是這樣處理





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