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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-11-07 13:51

你好,你之前去的發(fā)票沒有認證的時候所做分錄是?

A會計學(xué)堂-孫老師 追問

2018-11-07 13:59

之前不是我做的賬呢
現(xiàn)在要怎么調(diào)整科目呢

鄒老師 解答

2018-11-07 14:01

你好,如果是費用發(fā)票入賬,但是沒有抵扣,是這樣做分錄沒有錯誤啊

A會計學(xué)堂-孫老師 追問

2018-11-07 14:03

問題是現(xiàn)在怎么調(diào)整

鄒老師 解答

2018-11-07 14:03

你好,如果是費用發(fā)票入賬,但是沒有抵扣,是這樣做分錄沒有錯誤,不需要調(diào)整的

A會計學(xué)堂-孫老師 追問

2018-11-07 14:12

我自己調(diào)整吧
無非就是增加費用類的科目
或者庫存

鄒老師 解答

2018-11-07 14:15

你好,之前分錄沒有錯誤,就不需要調(diào)整的

A會計學(xué)堂-孫老師 追問

2018-11-07 14:22

肯定有哪里出錯了嘛
不然認證的怎么會比待抵扣的多呢

鄒老師 解答

2018-11-07 14:25

你好,如果認證了就做這個調(diào)整分錄
借;應(yīng)交稅費(進項稅額)   貸;;應(yīng)交稅費(待抵扣進項稅額)

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相關(guān)問題討論
你好,你之前去的發(fā)票沒有認證的時候所做分錄是?
2018-11-07 13:51:50
專票沒有認證分錄:借:管理費用7766.99 應(yīng)交稅費 --待認證進項稅額233.01 貸:銀行存款8000 認證后做 :借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅233.01 貸應(yīng)交稅費 --待認證進項稅額233.01 不是進入待抵扣進項稅
2019-12-05 12:45:34
你好,如果付款了,本月發(fā)票認證,是借管理費用,借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――進項稅額 貸銀行存款
2019-06-01 14:20:28
你好,一般是維修費 不體現(xiàn) 不是的,待抵扣是輔導(dǎo)期納稅人適用的
2016-06-30 17:05:12
對的,就是這樣做的,不認證就這樣
2020-03-04 15:16:44
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