
有一筆倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)沒(méi)付款,收到專(zhuān)票直接就認(rèn)證掉了,怎么做分錄
答: 貸應(yīng)付賬款或貸其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用等 借應(yīng)交稅費(fèi)――傭應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額
老師好,我的費(fèi)用專(zhuān)票沒(méi)付款我收到票了以后直接認(rèn)證掉了,怎么處理
答: 是要交稅的是吧
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
7月收到9月的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)專(zhuān)票,款項(xiàng)未付,當(dāng)月將該發(fā)票認(rèn)證抵扣,要怎么做賬
答: 借:管理費(fèi)用? 進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款


617516728 追問(wèn)
2018-11-05 18:08
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2018-11-05 18:09
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徐阿富老師 解答
2018-11-05 18:33