
您好 我們上個(gè)月付了兩筆倉儲費(fèi)9萬,沒有收到發(fā)票,我暫記到應(yīng)付賬款了,本月又付了一筆倉儲費(fèi)2250元,上個(gè)月和本月的發(fā)票金額開在一張發(fā)票上了,本月已收到,本月我做的分錄是:借 管理費(fèi)用-倉儲費(fèi) 92250元,貸 應(yīng)付賬款 9萬 銀行存款 2250元 請問這樣可以嗎?
答: 可以的,可以這么做的。
應(yīng)付第一季度的服務(wù)費(fèi),但是一直沒有付,在2023年4月份才付,那現(xiàn)在第一季度是做借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 100000 貸:100000?暫估費(fèi)用?后期等收到發(fā)票了就做借:應(yīng)付賬款 100000 貸:銀行存款100000?
答: 第一季度時(shí)(假設(shè)為1-3月) 會計(jì)分錄可以是: 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 100,000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估100,000元 2023年4月份支付時(shí) 借:應(yīng)付賬款-暫估服務(wù)費(fèi) 100,000元 貸:銀行存款 100,000元
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到發(fā)票就付款了,直接寫借管理費(fèi)用 貸銀行存款 還是先掛賬借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 然后借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
答: 你好,直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款就可以了呢

