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送心意

趙俊鴿老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-05 17:26

你看下你的費(fèi)用錄的是否正確

悅晴 追問

2018-11-05 17:28

對(duì)呀

悅晴 追問

2018-11-05 17:29

我很好奇不應(yīng)該是正數(shù)嗎

趙俊鴿老師 解答

2018-11-05 17:29

費(fèi)用發(fā)生應(yīng)該在借方,貸方表示費(fèi)用減少。你結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候肯定是負(fù)的

悅晴 追問

2018-11-06 10:41

老師我把它改為主營業(yè)收入結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)還是負(fù)數(shù)

趙俊鴿老師 解答

2018-11-06 17:12

只要在貸方都是負(fù)數(shù)

悅晴 追問

2018-11-07 09:15

謝謝老師我昨天已經(jīng)調(diào)好了

趙俊鴿老師 解答

2018-11-07 17:12

好的,祝您工作愉快

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相關(guān)問題討論
你看下你的費(fèi)用錄的是否正確
2018-11-05 17:26:58
不結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)管理費(fèi)用 發(fā)生的時(shí)候做借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款或者是庫存現(xiàn)金或者是銀行,你月末結(jié)轉(zhuǎn)損益直接做借管理費(fèi)用 貸本年利潤,不需要做別的結(jié)轉(zhuǎn)
2019-11-04 14:49:09
您好 沒有跟管理費(fèi)用等科目一起結(jié)轉(zhuǎn)么
2019-07-06 06:31:32
你好: 是的
2016-08-04 10:05:20
學(xué)員你好,有個(gè)損益結(jié)轉(zhuǎn)的,直接點(diǎn)擊損益結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2022-03-16 06:50:18
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