
第三季度的企業(yè)所得稅多計(jì)提了2萬(wàn)多,上個(gè)月計(jì)提借:所得稅費(fèi)用-利潤(rùn)總額 4萬(wàn),貸:應(yīng)交-所得稅 4萬(wàn)。這個(gè)月是直接紅字沖減2萬(wàn)多嗎?
答: 可以沖紅,也可以這個(gè)季度少計(jì)提點(diǎn)
第2季度利潤(rùn)表本年累計(jì)利潤(rùn)總額是130000,第3季度利潤(rùn)表本年累計(jì)利潤(rùn)總額是15萬(wàn),第2季度交企業(yè)所得稅32500元,第3季度應(yīng)交多少所得稅,怎么計(jì)提?
答: 您好!你第三季度是15萬(wàn)減去13萬(wàn)然后乘以稅率
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2016年多繳納了2萬(wàn)的所得稅,2017年三季度累計(jì)盈利了,應(yīng)交4萬(wàn)的所得稅,請(qǐng)問9月需要計(jì)提多少所得稅?10月辦理抵交時(shí),憑證又該怎么做
答: 你好,按2萬(wàn)計(jì)提 抵交不需要另外做分錄 的




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Pluto 追問
2018-11-05 11:57
徐阿富老師 解答
2018-11-05 12:17
Pluto 追問
2018-11-05 12:45
徐阿富老師 解答
2018-11-05 12:51