@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報關(guān)是貨貸報的,然 問
申報時間:9 月無需專門申報,10 月增值稅申報期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項; 進項票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進項轉(zhuǎn)出計入成本; 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票,10月份預(yù)繳9月份的稅金,這個完稅憑 問
同學(xué)你好! 在9月的賬里進行稅金的計提, 10月預(yù)繳后,沖銷這個計提的稅金。 答
老師,7月份公司貸款了一筆,然后7月份付了利息,做賬 問
你好,先計提,然后支付了。 答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎 問
你好 有視頻 課程,沒有實操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅 答
關(guān)于往來賬的記錄表格可以有參考嗎? 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

請問,10月份有一張發(fā)票稅率開錯了,16開成了17。一張發(fā)票上兩行,一行開對了,開的16,一行開錯了,開的17。我該怎么處理。我已經(jīng)抄稅了還沒報稅。
答: 你好,先按照17合并到16的金額里申報掉,然后對方提交紅字信息表,你們發(fā)票沖紅重開。或者不重開不沖紅就要去稅局修改4月份的申報表
收到一張票,稅率開錯了,但發(fā)票已經(jīng)抵扣了如何處理,稅率16開成17
答: 你好,等對方紅票再進項轉(zhuǎn)出
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們供應(yīng)商那邊時說5月給開的一張發(fā)票錯了,稅率應(yīng)該是16%,開的是17%。但是我們已經(jīng)進行抵扣,并且完成增值稅申報了?,F(xiàn)在應(yīng)該如何處理?
答: 你好,你在開票系統(tǒng)提交紅字信息表,然后進項稅額轉(zhuǎn)出,讓對方重新開藍字發(fā)票。如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評價,謝謝。


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2018-11-02 16:16
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