老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)比如當月按預(yù)收賬款需預(yù)交增值稅50萬,但我取得進項發(fā)票有進項稅20萬,那當月可抵20萬嗎?是只預(yù)交30萬增值稅就可以了嗎?
梁老師
于2018-11-02 10:58 發(fā)布 ??719次瀏覽
- 送心意
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2018-11-02 11:01
你好,是這樣的,銷項稅額減進項稅額
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你好,是這樣的,銷項稅額減進項稅額
2018-11-02 11:01:09

應(yīng)按預(yù)售款交增值稅的,結(jié)轉(zhuǎn)收入應(yīng)交20萬是用應(yīng)交稅金減去預(yù)交的金額算出來的
2019-05-24 21:18:33

可以的,實際繳納時可以沖減預(yù)繳的
2019-05-15 17:10:27

同學(xué)你好
預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅
當月的銷項-進項,最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
這樣達到抵消的效果。
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-07-14 09:05:24

你好!
對的,思路很清晰
2020-04-01 18:02:15
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