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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-07-15 09:28

您好,當(dāng)期做的未開票收入預(yù)繳的 做憑證的時候 正常做 計入銷項(xiàng)稅額

阿娜約 追問

2019-07-15 11:50

我不能列銷售收入這樣會增加利潤有企業(yè)所得稅,而且實(shí)際我并沒有收到所謂的未開票收入,僅僅是幫稅務(wù)局完成稅收任務(wù)。

小黎老師 解答

2019-07-15 12:46

你好,預(yù)繳了3100萬增值稅?轉(zhuǎn)出未見增值稅是進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)預(yù)繳的差額

阿娜約 追問

2019-07-15 16:07

現(xiàn)在就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅后這個科目出現(xiàn)借方金額了不知怎么處理

小黎老師 解答

2019-07-15 16:17

您好,預(yù)繳的部分轉(zhuǎn)到未交增值稅 借方 是對的

阿娜約 追問

2019-07-15 17:41

意思是將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值借方余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方嗎?即借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。對嗎?

小黎老師 解答

2019-07-15 17:44

借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)繳增值稅

阿娜約 追問

2019-07-15 17:46

我想請教轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額怎么處理。

小黎老師 解答

2019-07-15 17:53

您好,這個當(dāng)月可以不用處理,因?yàn)槟氵@個月未交增值稅也是借方的

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需要按上面那個步驟做,財會2016.22
2019-08-13 11:05:36
上半年銷項(xiàng)大進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)大于了銷項(xiàng)稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負(fù)率考核的話 適當(dāng)繳納稅費(fèi)
2020-03-28 12:56:52
同學(xué),你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
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