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七夜6777
于2018-11-01 18:25 發(fā)布 ??1149次瀏覽
小嬋老師
職稱: ,中級會計師
2018-11-01 18:26
您好,可以在本月做扣除
七夜6777 追問
2018-11-01 18:31
我們是小規(guī)模,是季報,賬務上我已經(jīng)沖應交稅費了,實際三季度還是按正常交的增值稅,所以可以在四季度交稅時沖減應交稅費吧,對了我想問一下,現(xiàn)在金稅盤的費用還要到稅務認證嗎?還是直接在填報時扣除就行
小嬋老師 解答
2018-11-01 18:32
您好,現(xiàn)在不需認證了 直接申報抵扣就可以了
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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金稅盤的購買費和服務費,三季度沒扣成功,我可以放在四季度報稅扣除嗎?因為我三季度已經(jīng)做沖減應交稅費了,但是報稅時忘記了
答: 您好,可以在本月做扣除
金稅盤的服務費是借:應交稅費-增值稅 貸:現(xiàn)金,分錄對嗎?
答: 你好,不對,應該是 借:管理費用 貸:現(xiàn)金,然后 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:其他業(yè)務輸入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
金稅盤服務費怎么交
答: 你好,通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式繳納就是了
金稅盤的服務費抵扣稅怎么做分錄呢?借:應交稅費~應交增值稅 280借:管理費用 -280還是借:應交稅費~應交增值稅 280貸:管理費用 280
討論
老師金稅盤服務費280元計入應交稅費 應交增值稅-減免稅款.。 把這個科目結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
購買金稅盤 借:管理費用 貸:現(xiàn)金抵減增值稅稅額 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用支付技術(shù)服務費賬務處理支付服務費時 借:管理費用 貸:現(xiàn)金抵減增值稅稅額 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用就是關于金稅盤抵扣的事,我們目前是小規(guī)模,然后稅盤對方開的是專票,服務費開的是普票,我都可以抵減嘛?
金稅盤費和服務費一直掛在應交稅費一一應交增值稅(減免稅款)科目上嗎?期末還要賬務處理嗎?
初次購買稅控盤,稅控盤200,服務費280,內(nèi)置系統(tǒng)服務費890。那是不是借管理費用890,應交稅費/應交增值稅/稅控盤減免稅額480。貸銀行存款1370呢?
小嬋老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
★ 4.94 解題: 794 個
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七夜6777 追問
2018-11-01 18:31
小嬋老師 解答
2018-11-01 18:32