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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2018-11-01 17:02

1..月末 
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1 
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1

蔣飛老師 解答

2018-11-01 17:03

2.次月交納 
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 
貸:銀行存款

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1..月末 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1
2018-11-01 17:02:48
你好 你本月繳納和下月繳納做一樣的分錄就可以 就是順序不一樣而已
2019-03-20 14:14:08
你好 是的 是這樣來處理的
2019-11-11 11:53:16
你好 你銷項稅不是30萬嗎 你結(jié)轉(zhuǎn)10萬 你銷項稅和進項稅都會有余額20萬的; 正常做 :1.結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項稅時 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 30貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額20應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10萬 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅10萬 次月繳納時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅10萬 貸:銀行存款10萬
2020-05-14 21:12:16
您好,您的賬務(wù)處理是正確的。
2017-02-08 14:51:28
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