供應(yīng)商少給或者多給我們開具發(fā)票,金額只有幾分錢( 問
那些金額計入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出調(diào)整 答
老師請問一下,研發(fā)費用,如果小企業(yè)會計準(zhǔn)則用的是 問
同學(xué),你好 不是,也有資本化支出的 答
請問老師 公司請教教授編寫教材內(nèi)容后找出版社 問
你好,誰開發(fā)票給學(xué)生?出版社,是嗎? 答
請問合作社可不可以直接從公戶對農(nóng)戶支付土地流 問
可以直接從公戶對農(nóng)戶支付土地流轉(zhuǎn)費 答
老師,10月份申報9月份個稅并繳納了,這個個稅要在9 問
您好,不需要,10月支付工資的時侯再做就可以 答

一般納稅人企業(yè)如果本月進項稅2萬,銷項稅3萬,當(dāng)月該繳納增值稅1萬,分錄當(dāng)月做計提借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅1貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅,次月繳納時做,借:應(yīng)交稅費~未交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅1,貸:銀行存款,但同事說他不計提繳納時直接做借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅1,貸:銀行存款,我不知道到底該怎么做了,說起來他的分錄要簡單易記些
答: 1..月末 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1
一般納稅人計提增值稅和繳納時候的分錄,如果是上月計提本月繳納,先在上月計提,本月繳納即可計提: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅繳納: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款如果是本月直接繳納,是不是不用計提,直接繳納,并在月底進行結(jié)轉(zhuǎn)? 繳納時: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
答: 你好 你本月繳納和下月繳納做一樣的分錄就可以 就是順序不一樣而已
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
如果當(dāng)月進項稅20萬,銷項稅30萬,沒有別的,月底結(jié)轉(zhuǎn)是不是這樣的 (1)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)10萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10萬 (2)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10萬 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅10萬 次月繳納時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅10萬 貸:銀行存款10萬 這樣做對嗎?
答: 你好 你銷項稅不是30萬嗎 你結(jié)轉(zhuǎn)10萬 你銷項稅和進項稅都會有余額20萬的; 正常做 :1.結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項稅時 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 30貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額20應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10萬 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅10萬 次月繳納時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅10萬 貸:銀行存款10萬


蔣飛老師 解答
2018-11-01 17:03