老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下納稅年度終了是什么意思?是從什么 問(wèn)
同學(xué),你好 納稅年度是指用于計(jì)算和報(bào)告?zhèn)€人或企業(yè)稅務(wù)義務(wù)的特定時(shí)間段,通常為一年。 在中國(guó),企業(yè)的納稅年度一般從每年的1月1日開(kāi)始,到12月31日結(jié)束。在美國(guó),個(gè)人納稅人的納稅年度也是從1月1日到12月31日。 答
小型微利企業(yè)是對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不 問(wèn)
是的,就是那樣子的哈 答
老師,財(cái)務(wù)管理制度里面包括財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程嗎 問(wèn)
財(cái)務(wù)管理制度里面,通常包括財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程 答
老師,預(yù)付賬款那個(gè)余額在貸方,填資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)該是 問(wèn)
預(yù)付賬款的借方 取預(yù)付借方與應(yīng)付借方 答
老師,公司中秋發(fā)購(gòu)物卡給員工做福利,但是股東沒(méi)有 問(wèn)
同學(xué),你好 股東在你們公司任職嗎? 答

賬上增值稅金額與納稅報(bào)表上期末留抵稅額差一分錢(qián)2.附加稅一直沒(méi)有計(jì)提,交的那個(gè)月做分錄借:營(yíng)業(yè)稅金及附加貸:銀行存款這樣可以嗎?。。?/p>
答: 你好,有一分錢(qián)差異計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支。 附加稅需要在月末計(jì)提,次月繳納。如果沒(méi)有計(jì)提,可以在次月補(bǔ)計(jì)提。
如果上期有增值稅留抵稅額,本期在異地又預(yù)交了增值稅及三小稅,期末還有留抵稅額,那預(yù)交的三小稅需要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)稅金及附加嗎?
答: 預(yù)繳的附加稅記入稅金及附加
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
退還期末留抵稅額以及附加稅,怎么做分錄?
答: 上期留底不影響會(huì)計(jì)分錄,只是月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)時(shí)會(huì)有兩種結(jié)果.首先要計(jì)算是否需要交稅,先要查看明細(xì)賬上的銷(xiāo)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅和留底數(shù).用本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-本月進(jìn)項(xiàng)稅-上期留底進(jìn)項(xiàng)稅=本期應(yīng)交增值稅.計(jì)算結(jié)果會(huì)有兩種情況: 第一,如果得數(shù)為負(fù)數(shù)時(shí)就不用交稅,繼續(xù)做為下一個(gè)月的留底稅額. 第二,如果得數(shù)為正數(shù)時(shí),就要交稅,月末需做轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅分錄:即, 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 到下個(gè)月做交稅分錄即可.


會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)
2018-10-31 16:38
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2018-10-31 16:40
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2018-10-31 16:43
彩麗老師 解答
2018-10-31 16:43
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2018-10-31 16:46
彩麗老師 解答
2018-10-31 16:53
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2018-10-31 16:59
彩麗老師 解答
2018-10-31 17:01