
老師,我是小規(guī)模納稅人,季報的時候是三個月總數(shù)收入來算稅金的,導(dǎo)致我計提的數(shù)和申報表上的數(shù)就有差額了,增值稅是比賬面多扣0.03,附加稅是比賬面少扣0.01,印花稅是比賬面多扣0.1,這要怎么做賬?。渴遣皇且谀甑浊罢{(diào)回來的?
答: 您好!你把差額計入到營業(yè)外收支就可以了。這個沒關(guān)系的
小規(guī)模納稅人,季報時收入是A正常賬面上的稅額是B但是我把收入A輸入季報申報表后稅額是A*0.03這個數(shù)據(jù)比B少0.01現(xiàn)在我賬面上怎么處理呢?
答: 您好!你賬上可以把這1分錢,計入財務(wù)費用。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好!小規(guī)模增值稅報表自動提取的稅額比賬面上的多了0.01(賬面上是193.97但是報表自動算的是193.98)本期是未達起征點的勉稅的不用扣款的!請問報表上多出的0.01怎么調(diào)整?本次的報表數(shù)據(jù)按原來的填寫嗎?
答: 不處理,這個四舍五入差額不管

