
一般納稅人,本月紅沖了上月開的一張專票,重新開成普票,現(xiàn)在稅控盤增值稅專用發(fā)票匯總表的實際銷項稅額是負(fù)數(shù),普票的實際銷項稅額是正數(shù),且大于專票的負(fù)數(shù),增值稅納稅申報附表一怎么填?
答: 您好!你直接讀入就好了。正常讀入銷項。
上月開的專票,本月紅沖了,開成普票,現(xiàn)在稅控盤里增值稅專用發(fā)票實際銷項稅額是負(fù)數(shù),普票是正數(shù),這樣可以嗎
答: 你好!可以的。操作上是沒問題
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
五月份開了一張增值稅專用17%的發(fā)票,8月開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票。那么現(xiàn)在申報的時候銷項稅額,納稅申報表上的銷項稅額與稅控盤上的銷項稅額多,那按那個申報?
答: 8月開具了正確的藍(lán)字發(fā)票,以及紅沖的紅字發(fā)票,在增值稅附表一中按稅率進(jìn)行申報處理。對于17%的稅率的發(fā)票,填寫在16%的稅率這一行處理。


冬梅 追問
2018-10-31 11:50
宋生老師 解答
2018-10-31 11:51