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送心意

蔣老師

職稱,中級會計師

2018-10-30 16:34

支付時, 
借:管理費用 
貸:銀行存款等 
抵減時, 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 
貸:管理費用(計入借方負(fù)數(shù))

冬梅 追問

2018-10-30 16:37

開的是專票,并且錯誤的去做了認(rèn)證,怎么處理呢

蔣老師 解答

2018-10-30 16:40

可以不用管,下次記得不要認(rèn)證了,

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支付時, 借:管理費用 貸:銀行存款等 抵減時, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用(計入借方負(fù)數(shù))
2018-10-30 16:34:17
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-07-12 21:47:29
借:管理費用 貸:銀行存款 如果首次購買,可以抵稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:管理費用
2018-10-09 10:50:24
企業(yè)購入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“固定資產(chǎn)”科目,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“遞延收益”科目。按期計提折舊,借記“管理費用”等科目,貸記“累計折舊”科目;同時,借記“遞延收益”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-01-15 21:47:53
您好 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金等 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 借方負(fù)數(shù):管理費用
2020-05-05 14:14:46
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