那我問一個(gè),一家企業(yè)一外幣為記賬本位幣,本年年中,處理掉自己的主要經(jīng)營用資產(chǎn),幾乎成為一個(gè)空殼企業(yè),資產(chǎn)負(fù)債表上剩下與其記賬本位幣為人民幣 的母公司的往來。年中想做政策調(diào)整,換人民幣為記賬本位幣,問,這家公司人民幣報(bào)表 以前年度形成的 外幣報(bào)表折算匯差怎么處理
仰望星空
于2018-10-26 21:00 發(fā)布 ??991次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計(jì)師
相關(guān)問題討論

您好,這家公司人民幣報(bào)表 以前年度形成的 外幣報(bào)表折算匯差,記入財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益科目處理。
2018-10-26 21:03:03

調(diào)整都按人民幣記賬,雙方一致記賬調(diào)整
2017-08-18 09:24:14

以前年度損益調(diào)整”科目應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配——未分配利潤”科目。
1、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為貸方余額時(shí),會計(jì)分錄為:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配——未分配利潤
2、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為借方余額時(shí),會計(jì)分錄為:
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
2020-03-17 13:43:08

是指資產(chǎn)負(fù)債表二 邊不平衡?
2020-01-11 16:03:19

你好同學(xué)是的同學(xué)是用以前年度損益調(diào)整來沖的同學(xué)。
2020-06-02 16:20:10
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息