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送心意

小黎老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-26 13:57

處理賬務(wù)開(kāi)始從審核報(bào)銷單,付款單開(kāi)始。從收款開(kāi)始做賬,然后付款,最后結(jié)轉(zhuǎn)

馮馮 追問(wèn)

2018-10-26 14:14

是固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理章節(jié)。操作不來(lái)步驟

小黎老師 解答

2018-10-26 14:41

固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的處理,外購(gòu)固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)次月進(jìn)行計(jì)提折舊。請(qǐng)問(wèn)哪里有疑問(wèn)呢

馮馮 追問(wèn)

2018-10-26 14:41

就是過(guò)程的步驟

小黎老師 解答

2018-10-26 14:43

根據(jù)發(fā)票金額如果專票符合抵扣條件的,價(jià)稅分離,價(jià)格計(jì)入固定資產(chǎn)原值,稅額進(jìn)行抵扣。原值提取5%最為凈殘值。之后根據(jù)固定資產(chǎn)的類別確定折舊年限,選擇固定資產(chǎn)折舊方法,一般是直線法。按月進(jìn)行攤銷。

小黎老師 解答

2018-10-26 14:44

如果理解了,請(qǐng)及時(shí)對(duì)我的回復(fù)做出評(píng)價(jià),謝謝

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處理賬務(wù)開(kāi)始從審核報(bào)銷單,付款單開(kāi)始。從收款開(kāi)始做賬,然后付款,最后結(jié)轉(zhuǎn)
2018-10-26 13:57:41
你好,建賬就是根據(jù)科目匯總表做好資產(chǎn)負(fù)債表,做平衡就可以了,要保證科目匯總表是正確的。
2019-02-25 22:26:47
之前是做了固定資產(chǎn)嗎?
2020-05-05 14:33:32
您好,您是什么軟件,一般軟件界面有具體流程圖式的
2019-04-01 12:38:55
你好,您好,現(xiàn)在具體發(fā)生什么情況了?
2022-05-27 14:47:24
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