
老師,增值稅稅負(fù)要不要把上月的留底稅額計(jì)算進(jìn)去呢,比如我這個(gè)月銷售金額50萬,我公司行業(yè)的稅負(fù)是1%,那我只要繳納5000的增值稅,我就認(rèn)證了75000的進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)時(shí)候剛好稅負(fù)是1%,但我上個(gè)月有留底稅額5000,那這樣最后導(dǎo)致我部用繳納增值稅,稅負(fù)是0 了,請(qǐng)問每月的增值稅稅負(fù)要考慮上月留底稅額嗎
答: 您好!你算某個(gè)月的就用某個(gè)月實(shí)際繳納的除以不含稅收入 算一整年的也是這樣。用實(shí)際繳納的除以不含稅收入
銷項(xiàng)稅額:8240.31預(yù)繳增值稅:1831.19上月留底稅額:-12680.6應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額8240.31-預(yù)繳增值稅1831.19-上月留底稅額12860.6=-6451.48請(qǐng)老師幫我看下是否計(jì)算正確,留底稅額是減?還是加呢?
答: 減掉這個(gè),是對(duì)的,是的,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷項(xiàng)額額:11124.5 預(yù)繳增值稅:2472.11 上期留底:-6271.42 應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額11124.5-預(yù)繳增值稅2472.11-上期留底6271.42=2380.97 機(jī)構(gòu)地繳納:增值稅2380.97/(1+9%)*7%=152.91 機(jī)構(gòu)地繳納附加稅:152.91*7% 152.91*3% 152.91*1.5% 請(qǐng)老師幫我看下是這樣計(jì)算的嗎?
答: 同學(xué)你好,你已經(jīng)告訴銷項(xiàng)稅額為11124.5,計(jì)算增值稅就不用再剔稅了哈,還有你剔稅增值稅乘以7%是不對(duì)的哦


趙文軍 追問
2018-10-26 14:00
宋生老師 解答
2018-10-26 14:02
趙文軍 追問
2018-10-26 14:03
宋生老師 解答
2018-10-26 14:05