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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-10-26 11:21

您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

秋茴 追問

2018-10-26 11:28

分別做這樣的兩筆分錄,對嗎?

宋生老師 解答

2018-10-26 11:29

你好!雖然沒規(guī)定必須怎么樣,但是你這樣做是沒問題的。

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你好,你要看你的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目年底期末余額.如果是借方1654.11,不用做分錄,如果是貸方余額就作轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄
2022-01-10 16:24:35
您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2018-10-26 11:21:53
您好,您本期的銷項稅額和進(jìn)項稅額正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-06-05 20:42:34
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你按下面這個結(jié)轉(zhuǎn)就可以,進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去就可以
2019-07-09 15:50:47
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