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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-10-25 10:26

借:管理費(fèi)用  
貸:銀行存款等  
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費(fèi)用  
需要抵減增值稅的時(shí)候,再填進(jìn)申報(bào)表就可以,建議一定不要跨年使用,最晚要在年末進(jìn)行申報(bào),即使不需要抵減也要申報(bào)的。

小芩芩 追問

2018-10-25 10:30

我現(xiàn)在是新公司,還沒有銷售,是不是可以等正式銷售的時(shí)候在申報(bào)

張艷老師 解答

2018-10-25 10:33

是的,可以這樣操作的。一定別跨年了啊。

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借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款等 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 需要抵減增值稅的時(shí)候,再填進(jìn)申報(bào)表就可以,建議一定不要跨年使用,最晚要在年末進(jìn)行申報(bào),即使不需要抵減也要申報(bào)的。
2018-10-25 10:26:48
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-10-20 21:25:47
你好,抵扣分錄是在有抵扣稅額的當(dāng)月 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-12-13 21:32:11
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019-06-04 13:16:18
借管理費(fèi)用貸銀行 全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2020-07-30 16:27:10
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