老師請問2018年9月份稅務(wù)查賬補(bǔ)交去年(2017年)的增值稅(屬于進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的)怎么做賬?。?
孟麗君
于2018-10-25 08:42 發(fā)布 ??1309次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-10-25 08:42
你好
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
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借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-07-03 09:21:36

你好
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2018-10-25 08:42:33

您好,您這個是由于什么原因做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢
2019-09-17 10:37:21

你好,按更正之后的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
2017-08-04 12:15:33

直接把計提的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入成本或者費(fèi)用就可以了。
2019-11-26 14:54:39
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孟麗君 追問
2018-10-25 10:18
鄒老師 解答
2018-10-25 10:24