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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2020-07-01 09:11

你好
借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 , 貸;銀行存款

哲哲 追問

2020-07-01 09:14

現(xiàn)在是對方給我們開錯(cuò)了先開的紅字又開的正數(shù)這樣應(yīng)該怎么做

鄒老師 解答

2020-07-01 09:20

你好
紅字發(fā)票,借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫存商品或原材料  ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
又開的正數(shù)發(fā)票,借;庫存商品或原材料  ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸;應(yīng)付賬款等科目

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你好 要看你之前是怎么做分錄的 如果是做的進(jìn)項(xiàng)稅 你做 借銀行存款貸進(jìn)項(xiàng)稅
2020-05-07 15:02:29
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-05-07 14:36:28
你好 借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 , 貸;銀行存款
2020-07-01 09:11:59
借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-09-12 16:57:30
年度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。
2019-08-08 14:44:43
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