老師,之前注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,一直沒(méi)有到位?,F(xiàn)在股 問(wèn)
那個(gè)次年1月申報(bào)印花稅就行,在工商年報(bào)的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒(méi)有完善的財(cái)務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問(wèn)
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問(wèn)
申報(bào)收入計(jì)算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開(kāi)票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險(xiǎn)措施: 全額申報(bào),不隱瞞未開(kāi)票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開(kāi)發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時(shí)按 “借:銀行存款 100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理; 避免長(zhǎng)期大量無(wú)票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)給做倉(cāng)儲(chǔ) 問(wèn)
您好,只要有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍是可以的,沒(méi)事 答
您好老師,過(guò)節(jié)我購(gòu)買的禮品贈(zèng)送客戶,禮品的發(fā)票是 問(wèn)
1、采購(gòu)月餅 借:庫(kù)存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈(zèng)送客戶 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購(gòu)商品的含稅價(jià)款。 贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅 答

買一臺(tái)新機(jī)器設(shè)備,以現(xiàn)使用中的舊機(jī)器設(shè)備相抵,舊設(shè)備價(jià)值大于新設(shè)備,我方應(yīng)收18萬(wàn),需要發(fā)專用發(fā)票給對(duì)方。這樣的情況如何賬務(wù)處理?還有,開(kāi)發(fā)票的內(nèi)容是怎么寫(xiě)?
答: 建議,對(duì)方還是要開(kāi)新機(jī)器設(shè)備發(fā)票,而你公司應(yīng)按照處理舊設(shè)備開(kāi)發(fā)票,舊設(shè)備按固定資產(chǎn)清理做,新設(shè)備按新采購(gòu)入賬。不要專開(kāi)18萬(wàn)的發(fā)票不然新設(shè)備無(wú)原值入賬,無(wú)法折舊
去年我們A公司并入一家B公司,B公司已注銷,靠掛我們A公司,相當(dāng)于是我們A公司的單獨(dú)核算的一個(gè)部門(mén),應(yīng)收應(yīng)付都是我們公司走公賬代收代付,工資社保也是代付代繳的。專用發(fā)票也是代收代付的。我是做內(nèi)賬的,B公司的賬務(wù)我已經(jīng)把去年到現(xiàn)在的業(yè)務(wù)已經(jīng)區(qū)分出來(lái)另建一套賬了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我們A公司的賬務(wù)處理要怎么處理會(huì)比較好?
答: 你好,同學(xué)。 A并入b 是將b所有的余額結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去 借 資產(chǎn)類 貸 負(fù)債類 所有者權(quán)益類
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,用退回作廢代開(kāi)專票的稅款抵新開(kāi)發(fā)票的稅款,賬務(wù)處理怎么做呢
答: 您好,同學(xué),退回和,重新開(kāi)具是統(tǒng)一個(gè)月發(fā)生的業(yè)務(wù)嗎


9456290 追問(wèn)
2018-10-24 13:56
安老師 解答
2018-10-24 13:56
9456290 追問(wèn)
2018-10-24 13:58
安老師 解答
2018-10-24 14:00