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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-10-23 15:19

您好,借;應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:應(yīng)付賬款-暫估款等科目,同時,借:管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。

小刺猬 追問

2018-10-23 15:33

我們這筆錢實際上已經(jīng)支付出去了,只是發(fā)票還沒取得,當(dāng)時支付時借,其他應(yīng)收款,貸,銀行存款
那么現(xiàn)在暫估到福利費的話也是這樣嗎

王雁鳴老師 解答

2018-10-23 15:38

您好,是的,也按我寫的分錄處理比較好。

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您好,借;應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:應(yīng)付賬款-暫估款等科目,同時,借:管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。
2018-10-23 15:19:29
你好 你們這個是什么業(yè)務(wù)
2019-07-15 10:31:50
你好,借管理費用-暫估-福利費,貸銀行存款
2019-11-13 10:57:12
您好 公司發(fā)的福利需要計提 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:管理費用-社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費
2021-07-09 16:37:44
你好這個暫估和發(fā)票有沒有差額,沒有可以不需要再做,少了還是多了,少做借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,多了做相反這個
2021-06-23 16:13:19
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