
以前年度認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),今年稅務(wù)稽查需要轉(zhuǎn)出并且罰款分錄怎么做
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
去年進(jìn)項(xiàng)做了抵扣認(rèn)證,今年年初稅務(wù)稽查,不允許進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,調(diào)整并補(bǔ)交了稅款,怎么做賬
答: 同學(xué)你好 是什么企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證,然后今年稅務(wù)系統(tǒng)比兌出來需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這個會計(jì)分錄需要怎么做?金額是385.58,不同費(fèi)用的
答: 您好,這個金額也不大,直接做在24年,選管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 因?yàn)檫@個科目發(fā)生的頻率比較高, 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 385.58 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 385.58


詩詩老師 追問
2018-10-23 09:11
文文老師 解答
2018-10-23 09:32