
我在9月沒有留底了交了20000元。這個(gè)兩萬可以在十月份交稅時(shí)候能當(dāng)作留底嗎。還是我交的增值稅都是留底稅額
答: 你交了的就是你該上交的,不在留抵
老師,我8月9月都有留底稅,8月留底4萬多,應(yīng)交稅金期末余額借方4萬多,9月留底3萬多,應(yīng)交稅金期末余額借方3萬多,10月應(yīng)交稅金沒有了留底,全部抵了還應(yīng)交3萬多的增值稅,為什么到了期末應(yīng)交稅金余額貸方顯示6萬多, 到底是哪一步?jīng)]做憑證嗎?
答: 你這個(gè)是按這個(gè)步驟做分錄嗎,你分錄咋做的?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,之前會計(jì)做的賬上應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,年初有留底,今年1--9月都是銷大于進(jìn),留底到9月還有,但是他1--9月都沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,現(xiàn)在我接手后,10月的我交稅了,也結(jié)轉(zhuǎn)了,那之前九個(gè)月的怎么改?
答: 你好,有留抵稅額是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄的





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