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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2018-10-22 21:15

你好,要計提直接借應付職工薪酬一工會經費,貸應付職工薪酬一工會經費

Angie 追問

2018-10-22 21:19

怎么借貸內容是一樣的

Angie 追問

2018-10-22 21:19

之前的幾個月的要調整嗎

莊老師 解答

2018-10-22 21:20

你好,是的,你在想想對不對

莊老師 解答

2018-10-22 21:21

那是以前幾個月,已經計入管理費用

莊老師 解答

2018-10-22 21:21

這個月,借管理費用一工會經費,貸應付職工薪酬一工會經費

Angie 追問

2018-10-22 21:29

那正常計提是借管理費工會經費dai應付職工薪酬工會經費嗎

莊老師 解答

2018-10-22 21:42

你好,是這樣計提工會經費

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相關問題討論
你好,要計提直接借應付職工薪酬一工會經費,貸應付職工薪酬一工會經費
2018-10-22 21:15:21
借以前年度損益調整,貸 應付職工薪酬這個,要不就反結賬補12月這個
2020-04-13 17:21:58
你好,可以先把這個分錄沖銷 了。 然后做分錄 體現(xiàn)計提,支付的過程。
2023-08-29 18:49:54
你好、 計提 借,管理費用 貸,應付職工薪酬 上交 借,應付職工薪酬 貸,銀行存款 現(xiàn)在調整就是將應付職工薪酬的賬補上 借,應付職工薪酬 貸,應付職工薪酬
2020-05-20 10:19:24
今年的話應該是借以前年度損益調整貸應付職工薪酬
2019-04-16 18:18:37
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